
我公司現(xiàn)在有一張進項票是失控發(fā)票,現(xiàn)在進項稅已經(jīng)交了。那賬的分錄該怎么做
答: 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
公司有一張去年9月份的發(fā)票失控了,現(xiàn)在稅務局要求做進項稅額轉(zhuǎn)出。當時這張發(fā)票入賬時分錄是:借:原材料 85470.09,進項稅額14529.91,貸:現(xiàn)金100000.現(xiàn)在發(fā)票失控了,應該怎么做分錄。
答: 借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司去年有一張8萬多的進項票,現(xiàn)在專管員說該開票公司已經(jīng)失控,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,然后我公司要補交1萬多稅金,我公司可以現(xiàn)在可以用正常的進項票做抵扣以少交稅嗎?怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 你好,不可以的 填寫申報表做進項稅轉(zhuǎn)出


子清 追問
2017-10-26 15:57