
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了,當(dāng)月0交稅,該怎么辦?國稅會查嗎?可以下月補(bǔ)交嗎?
答: 沒事的,可以下個(gè)月繳納。。。。。
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了,當(dāng)月0交稅,該怎么辦?國稅會查嗎?可以下月補(bǔ)交嗎?
答: 犯了個(gè)財(cái)務(wù)上最大的大錯(cuò),不知道腦子怎么了,竟然用進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)了,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了,當(dāng)月不需要交稅,可是當(dāng)月開了100多萬的銷項(xiàng),國稅肯定會查的吧?該怎么辦,到昨天才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在有什么彌補(bǔ)的方法?或者是能否下月補(bǔ)交,等于下月交2個(gè)月的稅?謝謝!
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)還是 應(yīng)交稅金――待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
答: 你好,是 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)


李老師 解答
2015-11-07 16:46
李老師 解答
2015-11-07 19:06