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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-11-26 16:59

借:應交稅費--進項稅額 貸:應交稅額--待認證進項稅額

雨停江南 追問

2018-11-26 16:59

好的,謝謝老師

文文老師 解答

2018-11-26 17:02

不用謝,有幫到你就好

雨停江南 追問

2018-11-26 19:13

老師,如果有轉(zhuǎn)出是不是,借:應交 稅費--進項稅額  借:應交稅費--進項稅額轉(zhuǎn)出  貸:應交稅費--待認證進項稅額

文文老師 解答

2018-11-27 09:11

借:應交稅費--進項稅額轉(zhuǎn)出  貸:應交 稅費--進項稅額

雨停江南 追問

2018-11-27 10:16

老師,為什么留抵的話,不是借:應交稅費--待抵扣進項稅額  貸:應交稅費--待認證進項稅額

文文老師 解答

2018-11-27 11:53

留抵是不需要做分錄的。

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相關(guān)問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
你好,計入一個應交稅費,而不是待攤費用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好,待抵扣稅額發(fā)生時是計入借方,那么將來能抵扣了,要將其轉(zhuǎn)入進項稅額,借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——待抵扣進項稅額
2019-11-04 19:28:02
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
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