
比如當(dāng)年收到財(cái)政撥款60萬(wàn)計(jì)入遞延收益,研發(fā)支出發(fā)生了40萬(wàn)年末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益40萬(wàn)為營(yíng)業(yè)外收入,匯算清繳時(shí),營(yíng)業(yè)收入不是應(yīng)該填寫60嗎?
答: 收入40,同時(shí)需要填寫不征稅收入40
我們公司平時(shí)收的掛靠管理費(fèi)做到了管理費(fèi)用科目負(fù)數(shù)表示,現(xiàn)在匯算清繳里面管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)我可以直接把這筆款項(xiàng)入到營(yíng)業(yè)收入或者營(yíng)業(yè)外收入么?
答: 不可以,應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師!今年匯算清繳時(shí),我發(fā)現(xiàn)去年錯(cuò)把管理費(fèi)用計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,但一直沒(méi)有計(jì)算交稅。現(xiàn)在怎么處理
答: 你好,去年的分錄是怎么做的?


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2017-10-25 10:56
鄒老師 解答
2017-10-25 10:57
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2017-10-25 11:01
鄒老師 解答
2017-10-25 11:02
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2017-10-25 11:19
鄒老師 解答
2017-10-25 11:21