
我們是本月計提工資,等下月發(fā)工資的時候在把應(yīng)付職工薪酬,反向轉(zhuǎn)出嗎
答: 您好!發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金。
本單位的工資都是都是每月正常計提,下月申報,但工資實際都是在年底的時候一次性發(fā)放,請問我是在年底發(fā)放的時候從應(yīng)付職工薪酬里轉(zhuǎn)出來,還是說每月計提,下月要從應(yīng)付職工薪酬里轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款-工資,變成單位和員工的往來呢
答: 你好!按勞動法你的操作本身違法。但是你這2個方法,個人建議按后面這個。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問下上個月計提的工資,這個月發(fā)了一部分,剩余的做其他應(yīng)付款-待付員工 還是沖上月計提的應(yīng)付職工薪酬,等實際支付的時候在入應(yīng)付職工薪酬 科目
答: 你好,上個月計提的工資,這個月發(fā)了一部分,剩余的部分在? 應(yīng)付職工薪酬? ?期末貸方余額掛賬就是了?

