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曼曼
于2018-12-06 14:09 發(fā)布 ??1205次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-06 14:10
我每個(gè)月計(jì)提工資的是 計(jì)提 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付的時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:勞務(wù)成本。請(qǐng)問什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本?可以一起在本月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?為什么要放勞務(wù)成本里?
曼曼 追問
2018-12-06 14:11
我之前問別的老師,別的老師就說讓我放到勞務(wù)成本。
那怎么做才合適。這一塊兒的成本也就只有人員工資了
佟老師 解答
2018-12-06 14:13
直接放到管理費(fèi)用就可以了
2018-12-06 14:16
您的意思就是說這樣做分錄:借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬貸借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金
2018-12-06 14:20
對(duì),一般服務(wù)企業(yè)這樣處理就可以了
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佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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