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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-06 14:10

我每個(gè)月計(jì)提工資的是 計(jì)提 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付的時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:勞務(wù)成本。請(qǐng)問什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本?可以一起在本月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
為什么要放勞務(wù)成本里?

曼曼 追問

2018-12-06 14:11

我之前問別的老師,別的老師就說讓我放到勞務(wù)成本。

曼曼 追問

2018-12-06 14:11

那怎么做才合適。這一塊兒的成本也就只有人員工資了

佟老師 解答

2018-12-06 14:13

直接放到管理費(fèi)用就可以了

曼曼 追問

2018-12-06 14:16

您的意思就是說這樣做分錄:借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬貸
借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金

佟老師 解答

2018-12-06 14:20

對(duì),一般服務(wù)企業(yè)這樣處理就可以了

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