
我們廠子 16年 新建的, 16年的賬 用預算書做 借在建工程2000萬 貸 應(yīng)付賬款2000萬 ,支付每筆工程款30萬 借 應(yīng)付賬款30 貸銀行存款30 ( 后面附 收條和轉(zhuǎn)賬憑證) 開發(fā)票后 做 借固定資產(chǎn)2000 貸 在建工程2000(后面附發(fā)票 ) 這么做可以嗎
答: 你好,是取得發(fā)票計入在建工程,完工轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)是不需要附件的
8月25日簽訂合同購買一臺機器。價款16000元,預付訂金8000,次月付尾提貨。 分錄這樣做可以嗎?(1)簽訂合同預付訂金時 借:在建工程 16000 貸 銀行存款8000 應(yīng)付賬款8000 (2)次月付尾款時 借 應(yīng)付賬款 8000 貸 銀行存款8000 (3)收到機器時 借 固定資產(chǎn) 16000 貸 在建工程 16000
答: 你好 預付訂金的時候,有取得發(fā)票嗎??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在建工程已經(jīng)完工,并且已經(jīng)驗收,竣工決算報告也完成,現(xiàn)在由于我公司沒有錢暫時不能支付剩余施工方款項,所以剩余部分發(fā)票沒有,這種情況下我不做賬務(wù)處理,還是要根據(jù)竣工結(jié)算審計報告需要把剩余部分工程成本確認做分錄,借在建工程。貸應(yīng)付賬款,然后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),等有錢支付給施工方并確定發(fā)票的時候,再做分錄。借應(yīng)付賬款。貸銀行存款
答: 您好,您應(yīng)該按照您說的這樣操作:借在建工程。貸應(yīng)付賬款,然后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),等有錢支付給施工方并確定發(fā)票的時候,再做分錄。借應(yīng)付賬款。貸銀行存款


小耳朵 追問
2017-10-24 11:14
鄒老師 解答
2017-10-24 11:16