
一個工程款 之前的會計 收到普通發(fā)票付款時 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 ,在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時候 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 ,這個工程款現(xiàn)在又一筆新付款 我是需要沖掉以前的應(yīng)付賬款嗎
答: 你好,收到發(fā)票應(yīng)當(dāng)是計入在建工程核算,而不是通過應(yīng)付賬款借方核算的
在建工程已經(jīng)完工,并且已經(jīng)驗收,竣工決算報告也完成,現(xiàn)在由于我公司沒有錢暫時不能支付剩余施工方款項,所以剩余部分發(fā)票沒有,這種情況下我不做賬務(wù)處理,還是要根據(jù)竣工結(jié)算審計報告需要把剩余部分工程成本確認(rèn)做分錄,借在建工程。貸應(yīng)付賬款,然后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),等有錢支付給施工方并確定發(fā)票的時候,再做分錄。借應(yīng)付賬款。貸銀行存款
答: 您好,您應(yīng)該按照您說的這樣操作:借在建工程。貸應(yīng)付賬款,然后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),等有錢支付給施工方并確定發(fā)票的時候,再做分錄。借應(yīng)付賬款。貸銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
幫理理吧。公司購買固定資產(chǎn)50w(含稅)9月預(yù)付款3w 分錄:借:預(yù)付賬款3,貸:銀行存款:3預(yù)付款5w 借:預(yù)付賬款5,貸:銀行存款 510月收到發(fā)票 10w,借:在建工程8.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1.45,貸:預(yù)付賬款10月付款 20w, 借:預(yù)付賬款 20. 銀行存款20收到發(fā)票10w 借:在建工程8.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1.45,貸:預(yù)付賬款10月結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)50 在建工程17.1 預(yù)付賬款32.911月付款10w 借:預(yù)
答: 等一會兒,看一下了回復(fù)給你。在另一個頁面處理


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2018-02-09 11:22
鄒老師 解答
2018-02-09 11:22
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2018-02-09 11:29
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