比如說有一筆稅金被查出是買發(fā)票抵扣被通知補交,這個賬務(wù)怎么做
春燕
于2017-10-21 11:54 發(fā)布 ??660次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
2017-10-21 11:58
取得發(fā)票時的分錄您是如何編制的?你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?
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取得發(fā)票時的分錄您是如何編制的?你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?
2017-10-21 11:58:37

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
附加稅需要補交的
2016-12-14 10:12:47

將進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出即可。
轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額:
借:原材料
貸:應(yīng)交稅金-------應(yīng)交增值稅
交納增值稅:
借:應(yīng)交稅金-------應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款或者現(xiàn)金
2018-05-21 16:59:02

一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)稽查調(diào)整)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
二、交稅
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
三、借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)檢查調(diào)整)
四、借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2018-05-21 16:58:02

您好!計算公式:滯納金=滯納稅款×滯納天數(shù)×滯納金加收率(0.5‰)。
2020-11-20 14:09:14
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春燕 追問
2017-10-21 12:19
春燕 追問
2017-10-23 14:31