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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-10-21 11:58

取得發(fā)票時的分錄您是如何編制的?你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?

春燕 追問

2017-10-21 12:19

取得發(fā)票時是借相關(guān)費用,應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項稅額,貸庫存現(xiàn)金,交稅時,借應(yīng)交稅費――增值稅檢查調(diào)整,貸銀行存款

春燕 追問

2017-10-23 14:31

對嗎?我們是商貿(mào)企業(yè)

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取得發(fā)票時的分錄您是如何編制的?你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?
2017-10-21 11:58:37
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款 附加稅需要補交的
2016-12-14 10:12:47
將進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出即可。   轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額:   借:原材料   貸:應(yīng)交稅金-------應(yīng)交增值稅   交納增值稅:   借:應(yīng)交稅金-------應(yīng)交增值稅   貸:銀行存款或者現(xiàn)金
2018-05-21 16:59:02
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)稽查調(diào)整) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 二、交稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 三、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)檢查調(diào)整) 四、借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2018-05-21 16:58:02
您好!計算公式:滯納金=滯納稅款×滯納天數(shù)×滯納金加收率(0.5‰)。
2020-11-20 14:09:14
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