
這月發(fā)放工資借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 這個應(yīng)付職工薪酬期末也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎?
答: 您好!不用,這個不用結(jié)轉(zhuǎn)。
預(yù)提工資時:借:管理費(fèi)用——職工薪酬。貸:應(yīng)付職工薪酬:職工工資。發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬。貸:庫存現(xiàn)金。對嗎?
答: 上述分錄沒有問題
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提5月份工資 借:管理費(fèi)用--職工薪酬 62200 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 職工工資 57569.68 應(yīng)付職工薪酬 - 養(yǎng)老保險費(fèi) 4630.32發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 - 職工工資 57569.68
答: 你好,你想問的問題具體是?


加菲貓 追問
2017-10-20 21:46
宋生老師 解答
2017-10-20 17:11
宋生老師 解答
2017-10-20 19:15
宋生老師 解答
2017-10-21 13:37