利潤分配,所得稅前調(diào)增了什么意思? 問
就是不允許抵扣企業(yè)所得稅的意思。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長期掛著會(huì)有稅 問
同學(xué),你好 其他應(yīng)付款的風(fēng)險(xiǎn)還可以,不算高。 建議這筆錢及時(shí)付出去,不然轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,會(huì)需要繳納稅額 答
電商稅是以收到的錢報(bào)銷售額,還是以平臺(tái)銷售額為 問
以平臺(tái)銷售額為節(jié)點(diǎn) 答
老師,我公司建了保障房,資產(chǎn)屬于我們的,然后我入賬 問
你好,是的。就是這樣了。 答
老師你好,這樣的,我公司是專賣虛擬卡的,為實(shí)體商家 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

企業(yè)所得稅怎么申報(bào),小微企的,?這季度虧損了,可填報(bào)時(shí),總是過不去,減免表和主表
答: 根據(jù)自己的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫季度申報(bào)表的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額 虧損是沒有減免稅額需要填寫的
剛開始是小微企業(yè),上月季報(bào)時(shí)減半申報(bào)所得稅,減免申報(bào)額是497.15元,但這個(gè)季度開票超過小微企業(yè),且利潤總額為虧損負(fù)數(shù),現(xiàn)在不管我怎么填,附表三和主表累計(jì)都不行,申報(bào)不。主表12行(減免稅那行)累計(jì)填上期的497.15,他提示利潤總額為負(fù)數(shù),不能填,但是填什么也不行
答: 麻煩老師幫我解答 真的搞不定了 弄了兩天了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是小微企業(yè),上個(gè)季度有利潤,預(yù)交了企業(yè)所得稅,并享受了減免優(yōu)惠,這個(gè)季度虧損,并且本年累計(jì)都是虧損,那么,我的《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》和《企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表》的利潤總額該如何填寫?
答: 虧損減免表不填寫,這個(gè)利潤總額按你利潤表上面本年累計(jì)數(shù)利潤總額填寫就可以

