
小規(guī)模企業(yè)有銷售,開票出去,做的會計分錄是增值稅――未交稅費(fèi)?還是增值稅――銷項稅?
答: 你好!小規(guī)模用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,小規(guī)模公司銷售收入的稅費(fèi)是計入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還是未交增值稅
答: 你好,小規(guī)模公司銷售收入的稅費(fèi),是計入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅二級科目核算?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單位是小規(guī)模企業(yè),開了專用票,那稅金計入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅(銷項稅額),季末分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣對嗎?
答: 不是的。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個科目,小規(guī)模沒有三級科目的
建筑業(yè)小規(guī)模的,收入開票開出去,貸:主營收入,應(yīng)交增值稅-銷項稅額嗎?還是應(yīng)交稅金-增值稅-未交稅費(fèi)
小規(guī)模公司開專票的分錄怎么做?是貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?要不要計提增值稅呢?分錄怎么做??
差額征稅的企業(yè)開票是的會計分錄計提增值稅時,應(yīng)計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?

