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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-10-18 16:18

借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸:銀行存款

追問

2017-10-18 16:18

不是有個(gè)說(shuō)法 是買東西送客戶 稅局會(huì)認(rèn)定為視同銷售嗎?

袁老師 解答

2017-10-18 16:22

這個(gè)不是你們商品啊

追問

2017-10-18 16:26

@袁老師:  是老板自己消費(fèi)的私人物品  但是我想要入公司的帳的話,做成業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅局會(huì)不會(huì)認(rèn)可?  我們公司是建筑業(yè),不賣商品,袁老師的意思是說(shuō)只有把自己的商品贈(zèng)送給其它 才視同銷售?如果是單位外購(gòu)的商品贈(zèng)送他人就不認(rèn)定為視同銷售的意思對(duì)吧

袁老師 解答

2017-10-18 16:30

如果是你們老板的,就不要入公司賬啊

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根據(jù)《增值稅暫行條例》的規(guī)定,招待費(fèi)應(yīng)當(dāng)按照服務(wù)收入處理,即按收入分成應(yīng)稅項(xiàng)目(普通貨物及勞務(wù))和免稅項(xiàng)目(招待費(fèi)等),收入稅率為3%,已征稅收入減除額為60元。 應(yīng)用案例: 假如企業(yè)支付的招待費(fèi)支出為100元,那么其增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照3%的收入稅率計(jì)稅,所以其應(yīng)納稅額為3元,已征稅收入減除額為60元,所以最終納稅額為3-60= -57元,也就是說(shuō),企業(yè)支付的招待費(fèi)可以抵減增值稅57元。
2023-02-24 20:42:54
借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸:銀行存款
2017-10-18 16:18:11
您好 請(qǐng)問您上月分了怎么寫的
2019-05-20 09:51:02
是的 不可以 必須以發(fā)票為基礎(chǔ)
2019-11-27 09:56:27
1、是的,招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的。 2、要這樣做分錄的 借:管理費(fèi)用--招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用--招待費(fèi) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-01-30 14:48:35
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