預(yù)提2024年費(fèi)用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款 答
請問對當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請教個問題,我們公司2022年賣了個車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請教? 問
您好,您有什么問題。 答

業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的增值稅發(fā)票怎么做分錄
答: 你好!這個你按發(fā)票全額借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)等 貸現(xiàn)金等
老師,我看到一個業(yè)務(wù)是:銷售部同事報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi),有增值稅專用發(fā)票,這個業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅額能記錄應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)?謝謝
答: 您好,學(xué)員,不可以,用于招待收到的專票,進(jìn)項稅額是不可以抵扣的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沒有取得增值稅發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費(fèi),是不是不可以稅前減除
答: 是的 不可以 必須以發(fā)票為基礎(chǔ)


Amy 追問
2019-10-08 14:23
宋生老師 解答
2019-10-08 14:58