
月底結(jié)轉(zhuǎn)損益就只有管理費(fèi)用,財務(wù)費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤把?預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,長期待攤費(fèi)用,其他應(yīng)付款都不用結(jié)轉(zhuǎn)損益把?
答: 損益類是利潤表里的科目,都需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,你后面科目不是損益類科目
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時:借本年利潤 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時,借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時:借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)攤銷 貸:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 是這樣嗎
答: 上述分錄處理正確,說法正確,第一種處理方式是會計法規(guī)定的,第二種處理方式是稅法規(guī)定的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
問一下借管理費(fèi)用-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),貸預(yù)付賬款,轉(zhuǎn)憑證,就是簡單理解,沖減預(yù)付嗎,就光轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
答: 您好!是的。
財務(wù)費(fèi)用下的匯兌損益 是按年結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤 不用每月結(jié)轉(zhuǎn)至 本年利潤吧 而且這個匯兌損益 只是應(yīng)收賬款 還沒有收回來
損益類科目余額,應(yīng)當(dāng)在期末結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤科目,結(jié)轉(zhuǎn)損益不明白,為什么要把費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
有一些應(yīng)收賬款收不回來,可以直接做借管理費(fèi)用-壞賬損失貸應(yīng)收賬款嗎?月底結(jié)賬管理費(fèi)用壞賬損失也需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
月底結(jié)轉(zhuǎn)損益了,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,但是管理費(fèi)用明細(xì)賬只有借方,沒有貸方?
如何把管理費(fèi)用-個人所得稅調(diào)整到其他應(yīng)付款,并結(jié)轉(zhuǎn)損益,會計分錄是什么?


?﹏相知相惜 追問
2017-10-18 10:52