
有一些應(yīng)收賬款收不回來,可以直接做借管理費(fèi)用-壞賬損失貸應(yīng)收賬款嗎?月底結(jié)賬管理費(fèi)用壞賬損失也需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
答: 你好 要先計(jì)提 壞賬準(zhǔn)備
老師您好!我去年有筆壞賬當(dāng)時(shí)做了管理費(fèi)用了,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款。今年要調(diào)整,我是做以下分錄:借:以前年度損溢調(diào)整或利潤分配-未分配利潤 貸:管理費(fèi)用 還是做 借:以前年度損溢調(diào)整或利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款
答: 調(diào)整的原因是什么?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,對(duì)方客戶破產(chǎn)應(yīng)收賬款可以做管理費(fèi)用嗎
答: 你好 ; 對(duì)方破產(chǎn)走壞賬處理 ;到時(shí) 申請(qǐng)稅前扣除 ; 提供破產(chǎn)依據(jù)資料給你
老師你好,如果應(yīng)收賬款收不回來的,直接核銷,借記“管理費(fèi)用”賬戶,我不懂放在管理費(fèi)用是什么意思?這個(gè)該怎么解釋?
應(yīng)收賬款是5000,只收回4900,另外100說要扣除掉他們的管理費(fèi)不給了,那這100計(jì)入我們的管理費(fèi)用嗎?記哪個(gè)明細(xì)科目好些?
發(fā)現(xiàn)16年憑證科目 做錯(cuò),借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸:應(yīng)收賬款

