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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-02-21 17:20

您好
借 其他應(yīng)付款10580
貸 營業(yè)外收入 10580
借 營業(yè)外收入10580
貸 本年利潤10580
借 本年利潤10580
貸 利潤分配-未分配利潤10580

恍若初見 追問

2023-02-21 17:22

老師好,營業(yè)外收入會(huì)涉及增值稅么?對(duì)應(yīng)的分錄又該怎么做,謝謝

恍若初見 追問

2023-02-21 17:46

這”其他應(yīng)付款“全部是法人墊支的款項(xiàng),如果涉及交增值稅和企業(yè)所得稅?會(huì)計(jì)分錄分別應(yīng)該怎么做?謝謝老師啦

bamboo老師 解答

2023-02-21 18:11

營業(yè)外收入不會(huì)涉及增值稅

bamboo老師 解答

2023-02-21 18:37

分錄我前面已經(jīng)給你全部寫好了啊

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您好,不是的,應(yīng)該是借記貸記“利潤分配——未分配利潤”,貸記其他科目的。
2018-03-19 22:23:45
借方 就拿盈余公積來說的話,你計(jì)提的借利潤分配盈余公積呀,那你想轉(zhuǎn)銷這個(gè)沒有余額,不就是把它放到貸方,然后未分配利潤在借方,減少了你的未分配利潤
2024-04-25 21:16:19
資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會(huì)計(jì)政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計(jì)提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
你好,從把這個(gè)科目的余額從反方向轉(zhuǎn)到未發(fā)配利潤, 這個(gè)實(shí)際是未分配利潤的減少 所以在借方
2020-03-23 11:09:23
你好,這個(gè)題BCD是正確的,選項(xiàng)A內(nèi)容不全
2020-05-01 09:21:45
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