
老師們,我們建賬的時候把未分配利潤掛到其他應(yīng)付款科目了,現(xiàn)在要把它放到未分配利潤科目,是這樣做分錄嗎?借:其他應(yīng)付款,貸:未分配利潤
答: 你好,是需要把之前掛賬沖銷的意思嗎
我們建賬的時候把未分配利潤掛到其他應(yīng)付款科目了,現(xiàn)在要把它放到未分配利潤科目,是這樣做分錄嗎?借:其他應(yīng)付款,貸:未分配利潤
答: 你好,是需要把之前掛賬沖銷的意思嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:去年借:管理費(fèi)用-暫估 5W 貸:其它他應(yīng)付 5W,今年實(shí)際收到少500。這樣做分錄對嗎?借:其他應(yīng)付款 50000 貸:利潤分配-未分配利潤 50000借:利潤分配-未分配利潤 45000 貸:其他應(yīng)付款 45000然后,這500怎么做?
答: 同學(xué)你好 你收到的發(fā)票是多少呢 49500還是45000 到底是五百還是五千

