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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-10-16 17:40

您好,直接把應(yīng)收賬款-B的明細(xì)賬取消即可。也不用再調(diào)整了。

西紅柿 追問

2017-10-16 17:59

老師:那個帳是2014年的,怎么取消呀? 
老師:我們9月份才剛把電腦帳建起來,當(dāng)時建的時候,總帳和明細(xì)帳是不對的,應(yīng)收總帳比明細(xì)帳多732425.91,當(dāng)時是按2016年12月的應(yīng)收總帳來登的,因為時間趕,總帳的時細(xì)帳有關(guān)額,就設(shè)一個科目應(yīng)收帳款差額這樣才試算平衡,才接下來做17年1月的帳的,現(xiàn)在想把之前的帳調(diào)整過來,發(fā)現(xiàn)往來的總帳和明細(xì)帳從12年-17年都是明細(xì)帳和總帳不一樣的,這該怎么辦呀?是要去稅局改報表呢,還是調(diào)整分錄呢?上面的指示是按明細(xì)帳去稅局改報表,可是當(dāng)時按明細(xì)帳建帳的時候,都是整一個差額進(jìn)去試算才平衡,現(xiàn)在我都不知道要怎么做了,我頭大,頭大,他們要我在這個季報之前把2016年年報和2017年一二季度的報表去大廳改了,可是我都不知道怎么改呀

王雁鳴老師 解答

2017-10-16 18:05

您好,查清楚原因,直接做分錄處理即可,不需要去稅務(wù)局改報表的。如果想改的話,只能借;利潤分配-未分配利潤,貸;應(yīng)收賬款了。但是可能還涉及到企業(yè)所得稅申報表需要調(diào)整,補(bǔ)申報,相當(dāng)于是增加費(fèi)用,減少利潤,稅務(wù)局也不一定讓修改,您到稅務(wù)局問問看看吧。

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您好,直接把應(yīng)收賬款-B的明細(xì)賬取消即可。也不用再調(diào)整了。
2017-10-16 17:40:24
你好? ? ?你如果做內(nèi)賬的話。 你一定要明確 到底是誰的收入 才好判斷科目的。 既然是A 的產(chǎn)品? 那么應(yīng)該是A來做收入 掛 B的往來。 B 只是代開發(fā)票 實際 就是掛一筆 :借? ? 銀行存款貸其他應(yīng)付款-A就行了。? ? ?
2021-06-09 11:35:26
借;應(yīng)付賬款——A 貸;其他應(yīng)付款——B
2017-05-06 10:29:40
您好,預(yù)收帳款項目=預(yù)收帳款(明細(xì)帳貸方)+應(yīng)收帳款(明細(xì)帳貸方) ,預(yù)付帳款項目=應(yīng)付帳款(明細(xì)帳借方)+預(yù)付帳款(明細(xì)帳借方) 。不重復(fù)的。
2017-10-21 15:53:41
借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收務(wù) 這個不需要
2016-04-12 17:48:03
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