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送心意

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職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-02-20 20:16

小微企業(yè)免征稅費(fèi)的會(huì)計(jì)處理,首先要確定該稅費(fèi)是否可以免征,在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理前要咨詢相關(guān)會(huì)計(jì)人員、稅務(wù)部門,獲得內(nèi)部許可文件或稅收減免政策,以確保處理正確、政策合規(guī)。 
 
如果確定免征稅費(fèi),則從會(huì)計(jì)角度來(lái)看,應(yīng)該發(fā)生一筆貸方的賬務(wù),金額為稅費(fèi)的減免金額,把它列入可以用于支付其他費(fèi)用或存放資金的“可用于結(jié)算費(fèi)用”或“可用于支付業(yè)務(wù)費(fèi)用”科目中。 
 
另外,當(dāng)賬務(wù)處理完畢后,為了更好地維護(hù)減免稅費(fèi)的政策穩(wěn)定性以及杜絕個(gè)人擅自行使減少稅收的行為,企業(yè)應(yīng)當(dāng)落實(shí)好記錄、考核和保管等工作,使減免稅費(fèi)的政策持續(xù)明晰,能夠防止反復(fù)減免稅費(fèi)的情況發(fā)生。 
 
舉個(gè)例子:假設(shè)公司發(fā)生了一筆稅費(fèi)金額為1000元,在經(jīng)過(guò)稅收部門的審批后,將所有的稅收省略掉,公司在會(huì)計(jì)處理時(shí),只需 將1000元貸到可用于支付業(yè)務(wù)費(fèi)用科目上,即可完成這筆稅收處理工作。

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小微企業(yè)免征稅費(fèi)的會(huì)計(jì)處理,首先要確定該稅費(fèi)是否可以免征,在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理前要咨詢相關(guān)會(huì)計(jì)人員、稅務(wù)部門,獲得內(nèi)部許可文件或稅收減免政策,以確保處理正確、政策合規(guī)。 如果確定免征稅費(fèi),則從會(huì)計(jì)角度來(lái)看,應(yīng)該發(fā)生一筆貸方的賬務(wù),金額為稅費(fèi)的減免金額,把它列入可以用于支付其他費(fèi)用或存放資金的“可用于結(jié)算費(fèi)用”或“可用于支付業(yè)務(wù)費(fèi)用”科目中。 另外,當(dāng)賬務(wù)處理完畢后,為了更好地維護(hù)減免稅費(fèi)的政策穩(wěn)定性以及杜絕個(gè)人擅自行使減少稅收的行為,企業(yè)應(yīng)當(dāng)落實(shí)好記錄、考核和保管等工作,使減免稅費(fèi)的政策持續(xù)明晰,能夠防止反復(fù)減免稅費(fèi)的情況發(fā)生。 舉個(gè)例子:假設(shè)公司發(fā)生了一筆稅費(fèi)金額為1000元,在經(jīng)過(guò)稅收部門的審批后,將所有的稅收省略掉,公司在會(huì)計(jì)處理時(shí),只需 將1000元貸到可用于支付業(yè)務(wù)費(fèi)用科目上,即可完成這筆稅收處理工作。
2023-02-20 20:16:59
小微企業(yè)免征增值稅,會(huì)計(jì)應(yīng)如何處理?有文件規(guī)定嗎?
2017-06-07 18:10:11
你好! 結(jié)轉(zhuǎn)記入營(yíng)業(yè)外收入就可以了
2019-02-14 08:22:14
小微企業(yè)免征流轉(zhuǎn)稅會(huì)計(jì)處理是一項(xiàng)政府優(yōu)惠政策,可以有效地為小微企業(yè)減輕稅負(fù)。小微企業(yè)免征流轉(zhuǎn)稅時(shí),會(huì)計(jì)將會(huì)記錄以下收支明細(xì): 1. 屬于流動(dòng)資產(chǎn)的購(gòu)買:由于此項(xiàng)政策,小微企業(yè)可以免除相關(guān)流動(dòng)資產(chǎn)的稅款,因而購(gòu)買收入中流動(dòng)資產(chǎn)的稅款將不計(jì)入本期收入。 2. 相關(guān)稅負(fù)的核減:由于此項(xiàng)政策的出臺(tái),會(huì)計(jì)人員將賬目中的該部分稅負(fù)進(jìn)行核減,在記賬時(shí)將此部分稅負(fù)減少。 3. 增加相應(yīng)的報(bào)表明細(xì):與之相對(duì)應(yīng),會(huì)計(jì)人員在記賬時(shí)會(huì)增加相應(yīng)的報(bào)表明細(xì),用以反映小微企業(yè)免除的稅負(fù)。 4. 修改相應(yīng)的稅收金額:在小微企業(yè)免除流轉(zhuǎn)稅的情況下,會(huì)計(jì)人員需要對(duì)稅收金額作出相應(yīng)的修改,以便反映免征稅的情況。
2023-02-24 14:54:33
我司于2015年某月取得營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅收入1.9萬(wàn)元,按照《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)增值稅和營(yíng)業(yè)稅政策的通知》(即財(cái)稅【2014】71號(hào))文件規(guī)定,我司當(dāng)月收入不足3萬(wàn)元,此收入不應(yīng)繳納營(yíng)業(yè)稅。對(duì)我司來(lái)說(shuō),此筆免征的營(yíng)業(yè)稅如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?是應(yīng)該先計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”,再計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”科目,還是不做會(huì)計(jì)處理?有否政策依據(jù)?另,此筆營(yíng)業(yè)稅免征,那相應(yīng)的城建稅、教育費(fèi)附加等附加稅也相應(yīng)免征嗎?有附加稅免征的相關(guān)規(guī)定嗎?
2017-05-25 15:11:09
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