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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-15 21:02

老師如果一筆收入1000,稅金29,分錄則是借現(xiàn)金1000,貸主營業(yè)務(wù)收入971 應(yīng)交稅費(fèi)29,對嗎?那月底結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)多少呢,是1000還是971

田蕊 追問

2017-10-15 21:38

那利潤表的營業(yè)收入也是971對嗎?如果本季度我可以免稅,那29的稅金就計(jì)入營業(yè)外收入了對嗎?

田蕊 追問

2017-10-16 14:44

老師如果本季度銷項(xiàng)稅是29,成本是借主營業(yè)務(wù)成本777,進(jìn)項(xiàng)稅23,貸現(xiàn)金800,那我本季度免稅的金額即計(jì)入營業(yè)外收入的金額是不是29-23=6元呀?因?yàn)槲覀兪锹眯猩缈梢圆铑~納稅

王雁鳴老師 解答

2017-10-14 21:42

您好,分錄,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 21:09

您好,對的,結(jié)轉(zhuǎn)收入是971。

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 21:40

您好,對的。對的。您說的很正確。

王雁鳴老師 解答

2017-10-16 14:50

您好,哦,是的。是6元。

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您好,分錄,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-10-14 21:42:56
你好,有應(yīng)納稅額就需要提取
2017-06-30 10:47:38
具體的什么稅
2019-03-12 18:46:07
你好 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2019-01-12 14:48:12
你好,你還要做一個(gè)借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2018-12-14 17:11:21
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