
公司買了一批月餅,其中有一部分發(fā)給員工,一部分銷售給客戶,還有一部分銷售給供應(yīng)商抵扣我們所欠的貨款,要怎么做賬?那這批月餅付的款怎么做賬?
答: 您好!借庫存商品 貸現(xiàn)金等 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 借應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸庫存商品 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交增值稅。
公司買了65盒月餅一共花了22750元,其中有一部分月餅是用于中秋節(jié)發(fā)給員工的福利,有一部份用于以高于進(jìn)價(jià)的價(jià)格賣給我們的供應(yīng)商,然后這筆月餅錢拿來抵扣我們所欠的貨款,還有一部份按進(jìn)價(jià)的一半價(jià)格賣給我們的客戶,會(huì)計(jì)如何記賬?如何寫分錄?
答: 是取得的專用發(fā)票還是普通發(fā)票呢?再說下一步的處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們這次簽定了一份電梯的購銷合同,我們跟客戶預(yù)收一10%的貨款,開票給客戶了, 又給供應(yīng)商支付了5%的貨款,供應(yīng)商還未開票給我們 ,這個(gè)我們要怎么做賬,我們開票給客戶了,這部分銷售,怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
答: 您好,您可以根據(jù)供應(yīng)商合同約定的價(jià)格以及預(yù)計(jì)來發(fā)票的金額按照不含稅金額來暫估入庫,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師,我公司銷售一批貨給對方公司,因之前跟對方公司有部分欠款,對方要求從這批貨款中扣除,開發(fā)票的金額要扣除欠款部分,這張發(fā)票要怎么開呢?
老師請問,客戶欠我們的貨款,發(fā)票已經(jīng)開給他們了,回款的時(shí)候,客戶用一部分粽子抵貨款,我們把粽子一部分發(fā)給了員工,一部分送給了客戶,公司還剩一部分,分錄怎么寫?


宋生老師 解答
2017-10-12 15:42