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送心意

武老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-06-07 09:23

應(yīng)收賬款的抵減,同學(xué)

silence 追問

2019-06-07 09:38

不懂,老師怎么寫呢分錄?

武老師 解答

2019-06-07 10:35

你之前不是應(yīng)收賬款沒收回后來又收回的嗎,同學(xué)

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您好,學(xué)員,根據(jù)規(guī)定銷售商品采用預(yù)收款方式的,在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)收入,預(yù)收的貨款應(yīng)確認(rèn)為負(fù)債。   同時(shí),《增值稅暫行條例》第十九條第(一)款規(guī)定,銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天。   依據(jù)上述規(guī)定,先開具發(fā)票的開票時(shí)發(fā)生增值稅納稅義務(wù),但發(fā)出商品時(shí)再確認(rèn)會(huì)計(jì)收入。   會(huì)計(jì)處理如下:   收到貨款時(shí):   借:銀行存款    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)      預(yù)收賬款——XX公司   貨物發(fā)出時(shí):   借:預(yù)收賬款——XX公司    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   同時(shí):   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    貸:庫(kù)存商品
2019-08-11 11:54:35
銷售時(shí) 借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2020-06-30 09:29:45
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 回來發(fā)票把前面的分錄紅沖 做 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2019-02-14 14:47:53
差額可以放到銷售費(fèi)用里面。
2021-10-13 10:22:46
你好 9月份付的款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 10月份收到貨款發(fā)票,借;庫(kù)存商品,貸;預(yù)付賬款
2019-10-12 14:15:06
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