老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫(kù)了,發(fā)票開錯(cuò)了,6月紅 問(wèn)
直接原分錄紅沖就行,沒(méi)有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問(wèn)
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營(yíng)業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫(kù)存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問(wèn)
你好,你這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來(lái)的,沒(méi)明白解析 問(wèn)
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說(shuō)一下你的問(wèn)題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無(wú)法看到相關(guān)的計(jì)算過(guò)程及答案解析 答

老師請(qǐng)問(wèn)下為何我18年彌補(bǔ)年度虧損為3700000,我19年季度預(yù)交企業(yè)所得稅,利潤(rùn)總額總會(huì)用在彌補(bǔ)以前年度虧損,最終為零,但是到19年第三季度就已經(jīng)超了18年終的額度,為何還是會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)?
答: 你好!超出你們的虧損金額了嗎?
房地產(chǎn)預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí) 可以彌補(bǔ)以前年度虧損之后 在預(yù)交企業(yè)所得稅嗎
答: 你好,預(yù)交是根據(jù)實(shí)現(xiàn)的 預(yù)收款收入預(yù)交的,不能先彌補(bǔ)虧損 的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅前可彌補(bǔ)以前年度虧損是從哪年開始算,例如計(jì)算2019年所得稅,是包括2019年度往前數(shù)5年嗎?圖中第9題哪幾年是可以彌補(bǔ)的
答: 同學(xué)您好,2019年可以彌補(bǔ)2018 2017 2016 2015 2014年度的虧損


快樂(lè)每一天 追問(wèn)
2017-10-06 09:53
鄒老師 解答
2017-10-06 09:56