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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-30 09:08

你好,只需要根據(jù)增值稅應納稅額做結轉
期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款
而不需要把進項,銷項的差額轉到未交增值稅

雪逸 追問

2017-09-30 09:33

老師,我結轉了,但是發(fā)現(xiàn)未交增值稅科目余額很大,咋回事了?

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你好,只需要根據(jù)增值稅應納稅額做結轉 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 而不需要把進項,銷項的差額轉到未交增值稅
2017-09-30 09:08:09
你好!進項,銷項這些,沒有要求結平,只要求按你上面說的那樣做
2019-03-18 10:24:01
年末做整體結轉分錄 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
2019-01-04 16:35:34
你好,你的分錄是正確的,余額的銷項與進項年末一次性結轉清零,借:應交稅費-銷項 貸:應交稅費-進項 應交稅費-轉出未交增值稅
2018-01-04 14:32:20
你好,是的,一般是這樣處理
2020-01-23 21:00:18
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