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送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-02-13 10:03

你好,把2000也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,余額直接抵減了

愛聽歌的期待 追問

2023-02-13 10:07

這個2000怎么結(jié)轉(zhuǎn)?具體分錄怎么做?是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000   貸做什么?

小寶老師 解答

2023-02-13 10:10

您增值稅一般計提的分錄發(fā)我下,給你看看

愛聽歌的期待 追問

2023-02-13 10:20

月末如有交稅的做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅      
我現(xiàn)在是要結(jié)轉(zhuǎn)年末稅費,比如,年末進項累計8,進項轉(zhuǎn)出2,銷項4,留抵2,結(jié)轉(zhuǎn)時做借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅  8 貸:應(yīng)交稅費-進項8
借:應(yīng)交-銷項4    進項轉(zhuǎn)出2    貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅   6
這樣下來應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方2萬,就是留抵的2萬,問,這個留抵2萬怎么處理?要不要做分錄?
1月如果銷項減進項還有2000怎么做分錄?

小寶老師 解答

2023-02-13 12:17

留底的兩萬,不用做任何處理。,一月份把銷項和進行同時轉(zhuǎn)入未交增值稅就可以。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
如果是進項大于銷項 那么不需要做賬務(wù)處理
2020-06-02 09:57:19
上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
這是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
2017-03-11 11:38:12
借應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 兩個取小數(shù),用負(fù)數(shù)記賬。
2017-03-07 11:18:00
您好,是的
2017-06-03 13:31:37
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