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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-23 15:18

稅務(wù)方面呢?

知恩曾 追問

2017-09-23 15:29

懂了,謝謝鄒老師的及時回答

鄒老師 解答

2017-09-23 15:14

你好,如果開具了負數(shù)發(fā)票 
借;應(yīng)付賬款等科目  貸;原材料等科目  應(yīng)交稅費(進項稅額 )

鄒老師 解答

2017-09-23 15:20

你好,做 進項負數(shù)申報

鄒老師 解答

2017-09-23 15:29

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!  希望對我的回復(fù)及時予以評價。

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你好,如果開具了負數(shù)發(fā)票 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額 )
2017-09-23 15:14:22
您好,錢是否已經(jīng)支付了?當(dāng)時是怎么入賬的?
2022-02-22 17:04:33
勾選平臺做勾選不抵扣處理。不做賬
2022-02-22 17:01:22
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-10-14 11:22:41
借 相關(guān)成本費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額貸銀行存款等 以后再認證抵扣
2019-11-01 09:40:16
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