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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-05-24 09:57

做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

1.1 追問

2017-05-24 09:58

轉(zhuǎn)出還要做什么處理嗎,有具體的分錄嗎@方老師:

方老師 解答

2017-05-24 10:01

是發(fā)票原因沒法抵扣,還是不能扣除

1.1 追問

2017-05-24 10:02

發(fā)票原因沒法抵扣@方老師:

方老師 解答

2017-05-24 10:15

發(fā)票原因讓開票方重新開具發(fā)票

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借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-08-01 10:12:20
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-10-14 11:22:41
借 相關(guān)成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款等 以后再認(rèn)證抵扣
2019-11-01 09:40:16
你好!不需要,在申報(bào)表上留著就好了
2019-07-30 14:31:34
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2017-05-24 09:57:02
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