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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計(jì)師

2017-09-21 18:28

應(yīng)付職工薪酬這個科目當(dāng)時沒有預(yù)提,現(xiàn)在這樣做這個科目不是有余額了?

引子 追問

2017-09-22 08:39

是上月預(yù)提本月沒有預(yù)提,也沒有扣

方亮老師 解答

2017-09-21 18:01

1、借:應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 
貸:銀行存款

方亮老師 解答

2017-09-21 19:23

您的意思是發(fā)放工資時沒有扣繳個稅對嗎?

方亮老師 解答

2017-09-22 09:04

借:管理費(fèi)用等 
貸:應(yīng)付職工薪酬

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1、借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2017-09-21 18:01:34
借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi);借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
2017-10-20 10:38:31
借;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 貸銀行存款
2017-04-07 15:34:15
借:應(yīng)收賬款117000 貸:以前年度損益調(diào)整100000 貸:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整 17000 借:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 繳稅時 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款 再把相關(guān)的成本轉(zhuǎn)入 以前年度損益調(diào)整,該科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,貸銀行存款
2019-08-28 14:48:54
你好; 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款
2022-01-12 14:29:50
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