
收到以前年度多繳納的企業(yè)所得稅用來抵扣今年的企業(yè)所得稅預(yù)繳,該怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,不用單獨(dú)做,應(yīng)該有留底數(shù)額,
老師 建筑企業(yè)為在預(yù)繳稅金額的時(shí)候 增值稅那些都是抵扣了分包的 企業(yè)所得稅和個(gè)人說的稅沒有抵扣分包 后期這個(gè)企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅怎么處理呀?還能在后面預(yù)繳企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅時(shí) 把前期未分包金額加在里面抵扣個(gè)人所得稅和 企業(yè)所得稅嗎?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是扣除分包之后計(jì)算預(yù)繳額的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)在項(xiàng)目地按0.2%預(yù)繳企業(yè)所得稅,企業(yè)本季度還需要繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?是扣除已預(yù)繳的企業(yè)所得稅去計(jì)提做會(huì)計(jì)分錄嗎?
答: 你好 預(yù)交 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 計(jì)提 借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 計(jì)提是按利潤(rùn)總額*25%計(jì)提的


會(huì)計(jì) 追問
2017-09-20 14:46
鄒老師 解答
2017-09-20 14:47
會(huì)計(jì) 追問
2017-09-20 15:03
鄒老師 解答
2017-09-20 15:05