
購買固定資產(chǎn)當(dāng)月未認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票怎么做分錄
答: 您好,借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
已收到固定資產(chǎn)和進(jìn)項發(fā)票,但進(jìn)項發(fā)票想要明年認(rèn)證,請問分錄怎么做
答: 借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費 -待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸銀行存款等
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司購入一臺設(shè)備485000元,但是發(fā)票對方是分開開的,就是5月開了2張發(fā)票,6月開了1張發(fā)票,還有兩張發(fā)票未開。這樣我怎么入賬呢?我5月份收到的發(fā)票(進(jìn)項發(fā)票),5月份的賬上我就入了固定資產(chǎn),但是6月份我該折舊嗎?還是等發(fā)票收齊了,再進(jìn)行折舊呢? @宋老師:這臺設(shè)備是5月開始投入使用的,之前5.6月收到的發(fā)票我都是按照發(fā)票的金額入了固定資產(chǎn),沒有暫估??梢栽?月份的賬上補(bǔ)上暫估的分錄嗎?然后補(bǔ)計提嗎?補(bǔ)6月份的計提?
答: 你好!是這樣,如果你沒有暫估,你就補(bǔ)上,按全額來暫估,等到發(fā)票收完之后,直接貼在暫估的分錄里面就可以了 至于折舊,你可以補(bǔ)提

