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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-08 13:50

你好!是這樣,如果你沒有暫估,你就補(bǔ)上,按全額來暫估,等到發(fā)票收完之后,直接貼在暫估的分錄里面就可以了 
至于折舊,你可以補(bǔ)提

小謝 追問

2017-08-08 14:01

@宋老師:是這樣做嗎?7月份暫估時:借:固定資產(chǎn)  貸:應(yīng)付賬款-暫估       等到收到發(fā)票之后分錄:借:應(yīng)付賬款-暫估     應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額       貸:應(yīng)付賬款-XX公司

宋生老師 解答

2017-08-08 14:03

你好!分錄可以這樣的做的。

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借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi) -待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸銀行存款等
2019-12-31 17:20:24
你好;? ? 那你就做 :借固定資產(chǎn) ;? 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅;? 進(jìn)項稅貸 銀行存款或者 應(yīng)付賬款? ?
2022-02-25 11:04:05
你好!是這樣,如果你沒有暫估,你就補(bǔ)上,按全額來暫估,等到發(fā)票收完之后,直接貼在暫估的分錄里面就可以了 至于折舊,你可以補(bǔ)提
2017-08-08 13:50:09
借;固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款 下個月抵扣不需要特地寫分錄
2017-06-25 09:19:40
和你存貨的一樣,留抵 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
2019-05-09 19:09:17
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