公司購入一臺設(shè)備485000元,但是發(fā)票對方是分開開的,就是5月開了2張發(fā)票,6月開了1張發(fā)票,還有兩張發(fā)票未開。這樣我怎么入賬呢?我5月份收到的發(fā)票(進(jìn)項發(fā)票),5月份的賬上我就入了固定資產(chǎn),但是6月份我該折舊嗎?還是等發(fā)票收齊了,再進(jìn)行折舊呢? @宋老師:這臺設(shè)備是5月開始投入使用的,之前5.6月收到的發(fā)票我都是按照發(fā)票的金額入了固定資產(chǎn),沒有暫估。可以在7月份的賬上補(bǔ)上暫估的分錄嗎?然后補(bǔ)計提嗎?補(bǔ)6月份的計提?
小謝
于2017-08-08 13:48 發(fā)布 ??699次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-08-08 13:50
你好!是這樣,如果你沒有暫估,你就補(bǔ)上,按全額來暫估,等到發(fā)票收完之后,直接貼在暫估的分錄里面就可以了
至于折舊,你可以補(bǔ)提
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借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi) -待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸銀行存款等
2019-12-31 17:20:24

你好;? ? 那你就做 :借固定資產(chǎn) ;? 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅;? 進(jìn)項稅貸 銀行存款或者 應(yīng)付賬款? ?
2022-02-25 11:04:05

你好!是這樣,如果你沒有暫估,你就補(bǔ)上,按全額來暫估,等到發(fā)票收完之后,直接貼在暫估的分錄里面就可以了
至于折舊,你可以補(bǔ)提
2017-08-08 13:50:09

借;固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款
下個月抵扣不需要特地寫分錄
2017-06-25 09:19:40

和你存貨的一樣,留抵
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
2019-05-09 19:09:17
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小謝 追問
2017-08-08 14:01
宋生老師 解答
2017-08-08 14:03