
接圖片中問題,那我如果整臺暫估入固定資產(chǎn)了,比如我因為進項有多,本月只認證一張進項發(fā)票,那這個分錄要怎么做?。?/p>
答: 你好;? ? 那你就做 :借固定資產(chǎn) ;? 應交稅費-待認證進項稅;? 進項稅貸 銀行存款或者 應付賬款? ?
公司購入一臺設備485000元,但是發(fā)票對方是分開開的,就是5月開了2張發(fā)票,6月開了1張發(fā)票,還有兩張發(fā)票未開。這樣我怎么入賬呢?我5月份收到的發(fā)票(進項發(fā)票),5月份的賬上我就入了固定資產(chǎn),但是6月份我該折舊嗎?還是等發(fā)票收齊了,再進行折舊呢? @宋老師:這臺設備是5月開始投入使用的,之前5.6月收到的發(fā)票我都是按照發(fā)票的金額入了固定資產(chǎn),沒有暫估??梢栽?月份的賬上補上暫估的分錄嗎?然后補計提嗎?補6月份的計提?
答: 你好!是這樣,如果你沒有暫估,你就補上,按全額來暫估,等到發(fā)票收完之后,直接貼在暫估的分錄里面就可以了 至于折舊,你可以補提
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
由于我司還沒開始正式開業(yè),但買了相關的固定資產(chǎn),有進項發(fā)票,這個月認證時分錄怎么寫?下下個月低扣時分錄怎么寫?
答: 借;固定資產(chǎn) 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款 下個月抵扣不需要特地寫分錄


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2017-06-25 09:46
鄒老師 解答
2017-06-25 09:46
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2017-06-25 09:51
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2017-06-25 09:58
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2017-06-25 22:01
鄒老師 解答
2017-06-26 08:36