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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-09-13 14:21

你好,增值稅不需要計(jì)提的,附加稅需要計(jì)提 
計(jì)提了根據(jù)應(yīng)納稅額減去預(yù)交稅額確定是否需要補(bǔ)交

小巧玲瓏 追問

2017-09-13 14:26

如果有足夠的預(yù)交在,那么就只做計(jì)提而不交納是嗎?

鄒老師 解答

2017-09-13 14:27

你好,是的,因?yàn)槟闱懊嬉呀?jīng)做了預(yù)交的分錄了

小巧玲瓏 追問

2017-09-13 14:34

預(yù)交的我差不多理解了;現(xiàn)在是一般計(jì)稅的:我開了票(專票和票)有了收入,但上期有足夠的留底可抵扣,所以不用再實(shí)際交納增值稅,那么針對一般計(jì)稅這一部分月末我要計(jì)提附加稅嗎?

鄒老師 解答

2017-09-13 14:36

你好,不需要了,因?yàn)槟阍鲋刀惗疾恍枰U納

小巧玲瓏 追問

2017-09-13 14:49

@鄒老師:如果我當(dāng)月開了預(yù)交(含增值稅和附加稅)過稅的票的稅額是1000(預(yù)交的足夠抵的),同時(shí)也開了一般計(jì)稅的票(專票普票)稅額是800(有足夠的進(jìn)項(xiàng)可抵)。預(yù)交稅款和開票收入都分別做了分錄,那么月底我只計(jì)提1000的稅額對應(yīng)的附加稅就行了,且不用交納。這樣理解對嗎?

鄒老師 解答

2017-09-13 15:04

你好,是的,因?yàn)榍懊嬉呀?jīng)預(yù)交夠了 
只是做計(jì)提稅款分錄,這樣應(yīng)交稅費(fèi)的借方發(fā)生,貸方發(fā)生才會平衡

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你好,增值稅不需要計(jì)提的,附加稅需要計(jì)提 計(jì)提了根據(jù)應(yīng)納稅額減去預(yù)交稅額確定是否需要補(bǔ)交
2017-09-13 14:21:04
增值稅不計(jì)提,附加稅不交不用計(jì)提
2019-03-05 12:04:19
計(jì)提增值稅的同時(shí)計(jì)提附加稅
2021-07-08 23:32:39
增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-11 15:26:51
你好,增值稅不需要計(jì)提 只需要結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2020-07-28 19:06:27
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