
單位是2016年12月才建的張,當(dāng)時(shí)季報(bào)、年報(bào)顯示虧損-1240.22‘今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)應(yīng)有股東個(gè)人負(fù)擔(dān)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅313.6元,做成了稅金及附加(應(yīng)做成其他應(yīng)收款),所以季報(bào)和年報(bào)都報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在該怎么辦?
答: 調(diào)整分錄如下: 借:其他應(yīng)收款 貸:稅金及附加
權(quán)利,許可印花稅 是應(yīng)該公司承擔(dān)撒?怎么是掛到其他應(yīng)收款法人明下呢
答: 老板墊付款項(xiàng)吧,你看是不是老板付款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提個(gè)稅的時(shí)候,為什么有的是做借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)有的是做借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)哪種做法是對(duì)的
答: 你好,是工資薪金個(gè)人所得稅?


天邊一朵云 追問
2017-09-11 17:22
方亮老師 解答
2017-09-11 17:27