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送心意

丁小丁老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-04 10:42

您好!暫估時(shí)你們是記入了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,沖暫估,然后按照發(fā)票再做一次,最后結(jié)果就是少了60多萬(wàn)成本
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
借:生產(chǎn)成本
貸:原材料
沖暫估就是做相反分錄,然后再按照發(fā)票金額做這兩筆分錄

小雨 追問(wèn)

2023-02-04 10:55

老師,這個(gè)生產(chǎn)成本已不屬于2023年的成本了,怎樣調(diào)整呢?

丁小丁老師 解答

2023-02-04 10:57

您好!21年已經(jīng)完工了,那已經(jīng)按照暫估金額確認(rèn)了成本了吧?現(xiàn)在23年才最終確定了60萬(wàn)的差額,那要用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整
借:應(yīng)付賬款等
貸:以前年度損益調(diào)整

小雨 追問(wèn)

2023-02-04 12:36

老師,我公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是否可以直接調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)啊?即:借:原材料       貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

丁小丁老師 解答

2023-02-04 14:10

您好!可以,不過(guò)你這個(gè)分錄不對(duì),已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,就不會(huì)調(diào)原材料了,賬上應(yīng)該要沖減應(yīng)付賬款

小雨 追問(wèn)

2023-02-04 14:47

老師,您的意思是按收到的發(fā)票金額沖減暫估數(shù),這樣暫估應(yīng)付款科目就多出了多暫估的金額,然后再?zèng)_減暫估應(yīng)付款吧

丁小丁老師 解答

2023-02-04 15:00

您好!是這么理解的哦

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你好,第三個(gè)分錄應(yīng)該是暫估成品入庫(kù),其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
您好!暫估時(shí)你們是記入了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,沖暫估,然后按照發(fā)票再做一次,最后結(jié)果就是少了60多萬(wàn)成本 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 沖暫估就是做相反分錄,然后再按照發(fā)票金額做這兩筆分錄
2023-02-04 10:42:00
可以紅沖你多暫估的成本
2019-07-12 18:53:59
您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-04-15 13:01:44
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