国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-15 15:59

暫估入庫的材料明細(xì)帳要和正常采購原材料的明細(xì)帳一樣的登記,千萬要登記;另外,在登記由暫估形成的債務(wù)(應(yīng)付帳款)時,要和正常的采購形成的債務(wù)(應(yīng)付帳款)區(qū)別開來,不要混繞在一起.如果暫估業(yè)務(wù)多了,還要協(xié)助供應(yīng)部門,按供應(yīng)廠家設(shè)立暫估入庫和沖暫估臺帳.

因此,對于暫估入庫的材料已領(lǐng)用后,其會計處理如下:

在領(lǐng)用時,如按照暫估數(shù)計入相關(guān)成本的,產(chǎn)生的差異也應(yīng)予調(diào)整:

原領(lǐng)用分錄為:

借:生產(chǎn)成本-原材料(暫估數(shù))

貸:原材料(暫估數(shù))
在獲得實際發(fā)票數(shù)據(jù)后,對于多計成本的(暫估大于實際),應(yīng)調(diào)整差異:

借:生產(chǎn)成本-原材料(紅字差異)

貸:原材料(紅字差異)

發(fā)票到達(dá)后,采購員將發(fā)票單據(jù)、入庫單、申購單等單據(jù)整理并粘貼好交財務(wù)部入賬.財務(wù)部將這些單據(jù)核對準(zhǔn)確無誤后,在系統(tǒng)中生成入庫憑證.

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
暫估入庫的材料明細(xì)帳要和正常采購原材料的明細(xì)帳一樣的登記,千萬要登記;另外,在登記由暫估形成的債務(wù)(應(yīng)付帳款)時,要和正常的采購形成的債務(wù)(應(yīng)付帳款)區(qū)別開來,不要混繞在一起.如果暫估業(yè)務(wù)多了,還要協(xié)助供應(yīng)部門,按供應(yīng)廠家設(shè)立暫估入庫和沖暫估臺帳. 因此,對于暫估入庫的材料已領(lǐng)用后,其會計處理如下: 在領(lǐng)用時,如按照暫估數(shù)計入相關(guān)成本的,產(chǎn)生的差異也應(yīng)予調(diào)整: 原領(lǐng)用分錄為: 借:生產(chǎn)成本-原材料(暫估數(shù)) 貸:原材料(暫估數(shù)) 在獲得實際發(fā)票數(shù)據(jù)后,對于多計成本的(暫估大于實際),應(yīng)調(diào)整差異: 借:生產(chǎn)成本-原材料(紅字差異) 貸:原材料(紅字差異) 發(fā)票到達(dá)后,采購員將發(fā)票單據(jù)、入庫單、申購單等單據(jù)整理并粘貼好交財務(wù)部入賬.財務(wù)部將這些單據(jù)核對準(zhǔn)確無誤后,在系統(tǒng)中生成入庫憑證.
2019-11-15 15:59:24
你好,第三個分錄應(yīng)該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
你好,把暫估的先紅沖按發(fā)票的金額入賬
2020-03-05 19:41:34
您好!是的。紅字沖減,然后做正確的分錄。
2018-10-09 15:13:52
您好,也是需要調(diào)整的。
2021-02-03 22:58:15
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...