
去年借款購買固定資產(chǎn)2000和辦公費(fèi)600。沖銷時(shí)借:固定資產(chǎn)2000,借:其他應(yīng)付款600;貸:其他應(yīng)收2600。把業(yè)務(wù)活動(dòng)商品服務(wù)600錯(cuò)選成其他應(yīng)付款。去年已結(jié)賬并決算報(bào)表也編輯提交。今年我怎么調(diào)整錄錯(cuò)的這憑證
答: 您好,借其他應(yīng)付款-600貸其他應(yīng)收款-600
注銷獨(dú)立核算分公司的,賬上有固定資產(chǎn),應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的余額,固定資產(chǎn)是總公司投入的現(xiàn)在還回總公司繼續(xù)使用,怎么處理?
答: 注銷公司后,直接將這個(gè)資產(chǎn)還給總公司,讓總公司使用就行了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,購買固定資產(chǎn)未付款,是記應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款
答: 計(jì)入應(yīng)付賬款,這個(gè)是屬于購買商品應(yīng)支付的貨款

