修理廠是17年5月份成立 但是一直沒有做賬,修理廠購進(jìn)了一批貨物(油漆 保險(xiǎn)杠 大燈 發(fā)動(dòng)機(jī)護(hù)板等等),當(dāng)初老板為了少一些費(fèi)用 就沒有要求銷貨方開發(fā)票 也一直是0申報(bào) 但是7月份開了發(fā)票 從表面上看只有收入有發(fā)票 其他購貨進(jìn)來的都沒有發(fā)票 如果我把購貨進(jìn)來的放在預(yù)付賬款里面 等9月份收到了發(fā)票 在做庫存商品的話 7月份做的收入要結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做賬務(wù)處理?
范云云
于2017-09-08 16:59 發(fā)布 ??1049次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-09-08 17:09
你好!你7也可以用收據(jù)做進(jìn)貨的,然后9月收到發(fā)票貼進(jìn)去就可以了。
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你好!你7也可以用收據(jù)做進(jìn)貨的,然后9月收到發(fā)票貼進(jìn)去就可以了。
2017-09-08 17:09:39

一、5月收到商品入庫,分錄是:
1、借:庫存商品1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本1000
貸:庫存商品1000
二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下:
1、沖銷上月的暫估分錄
借:庫存商品-1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000
2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本-1000
貸:庫存商品-1000
3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是:
借:庫存商品1030
貸:應(yīng)付賬款1030
4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本1030
貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30

借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸 主營業(yè)務(wù)成分 把稅金從成本中剔除出來即可
2019-04-07 08:27:40

收到發(fā)票,借,庫存商品 負(fù)數(shù),貸,預(yù)付賬款 負(fù)數(shù),按發(fā)票金額,借,庫存商品,貸,應(yīng)付賬款,如果發(fā)票金額與暫估金額沒有差異,主營業(yè)務(wù)成本不用調(diào)整
2019-05-21 10:45:55

您好
這樣賬務(wù)處理正確的
2020-04-21 12:27:18
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范云云 追問
2017-09-08 17:18
宋生老師 解答
2017-09-08 17:19
范云云 追問
2017-09-09 18:50