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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-08 17:09

你好!你7也可以用收據(jù)做進(jìn)貨的,然后9月收到發(fā)票貼進(jìn)去就可以了。

范云云 追問

2017-09-08 17:18

你好 老師 那請(qǐng)問我6月份購買了1批材料5000元 現(xiàn)金支付 是不是這樣做 借:庫存商品 貸:現(xiàn)金  ?分錄對(duì)嗎?開收據(jù)怎么開?9月份收到的發(fā)票日期就是9月份了 可以直接粘貼到收據(jù)后面?

宋生老師 解答

2017-09-08 17:19

您好!收據(jù)對(duì)方開給你啊。 
你可以借原材料-暫估 貸現(xiàn)金。 
然后9月的時(shí)候沖減暫估,然后做正確的,把發(fā)票貼在9月正確的后面也行

范云云 追問

2017-09-09 18:50

@宋老師:好的 謝謝

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你好!你7也可以用收據(jù)做進(jìn)貨的,然后9月收到發(fā)票貼進(jìn)去就可以了。
2017-09-08 17:09:39
一、5月收到商品入庫,分錄是: 1、借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫存商品-1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸:庫存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫存商品1030 貸:應(yīng)付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1030 貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30
借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸 主營業(yè)務(wù)成分 把稅金從成本中剔除出來即可
2019-04-07 08:27:40
收到發(fā)票,借,庫存商品 負(fù)數(shù),貸,預(yù)付賬款 負(fù)數(shù),按發(fā)票金額,借,庫存商品,貸,應(yīng)付賬款,如果發(fā)票金額與暫估金額沒有差異,主營業(yè)務(wù)成本不用調(diào)整
2019-05-21 10:45:55
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2020-04-21 12:27:18
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