這科技局根據(jù)你公司上年的生產(chǎn)用度,水電等及公司的銷售收入,從財政撥款一筆20萬的錢給公司,老板又不交稅能不能做??顚S谩{證 、借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 使用時在沖 借:管理費用 貸:專項應(yīng)付款 結(jié)束時 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積 --撥款轉(zhuǎn)入
水中花
于2017-09-06 14:48 發(fā)布 ??903次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-09-06 14:49
借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 使用時在沖 借:管理費用 貸:專項應(yīng)付款 結(jié)束時 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積 --撥款轉(zhuǎn)入可以的
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2017-09-06 14:49:20

你好,同學(xué)。
你這專項應(yīng)付款你形成固定資產(chǎn)了,你 現(xiàn)在這里直接是按固定資產(chǎn)折舊填寫處理。
你這也沒有轉(zhuǎn)收入,所以不存在填寫這表的。只有轉(zhuǎn)收入才填寫 的。
2021-03-26 11:05:16

借:專項應(yīng)付款113,貸:資本公積113這事對的
2019-08-16 14:21:21

都可以,其他應(yīng)收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應(yīng)收款。
其他應(yīng)付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應(yīng)付款。
2020-07-09 13:14:45

您好!對的。就是這樣了。
2018-12-14 14:50:50
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