老師,之前用稅控盤開的發(fā)票,現(xiàn)在想導(dǎo)出來,要怎么導(dǎo), 問
稅控盤導(dǎo)出步驟 登錄稅控系統(tǒng)(插盤→輸密碼) 發(fā)票查詢(選期間→查已開發(fā)票) 導(dǎo)出發(fā)票數(shù)據(jù)(點 “導(dǎo)出”,選 Excel 等格式) 導(dǎo)出清單(找到帶清單的發(fā)票→點 “清單”→導(dǎo)出或打?。?電子稅務(wù)局導(dǎo)出 登錄官網(wǎng)→“發(fā)票信息查詢” 選條件查發(fā)票→點 “下載 PDF”(部分地區(qū)支持批量) 清單需回稅控系統(tǒng)導(dǎo)出(電子稅務(wù)局一般不支持) 答
6月份沒有給員工發(fā)5月份的工資,7月申報個稅的時候 問
是的,就是那樣申報的 答
進(jìn)項票明明很多 為什么會計不勾選 問
可能是為了適當(dāng)交點增值稅,減少風(fēng)險 答
您好老師,公司有兩個個人股東,一個是法人,一個是其 問
意思是做股權(quán)變更? 答
老師,我們給工人上意外保險費交給三方公司,但對方 問
你好,你可以入賬,但是不能稅前扣除。 答

發(fā)工資時, 借:管理費用 100,000 貸:庫存現(xiàn)金 10,000 沒有計入應(yīng)付職工薪酬,年底匯算清繳時,應(yīng)付職工薪酬賬載金額填零嗎?
答: 您好,不是的,也是填寫10萬元。
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬福利有貸方余額,管理費用同樣一個費用結(jié)轉(zhuǎn)了兩次。是因為當(dāng)時正確的應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬-福利貸:庫存現(xiàn)金然后結(jié)轉(zhuǎn)福利借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬結(jié)果寫成了借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金然后又結(jié)轉(zhuǎn)了借:管理費用貸應(yīng)付職工薪酬福利匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)整呢
答: 借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費用-福利費貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的


眼睛大的白開水 追問
2017-09-02 17:38
王雁鳴老師 解答
2017-09-02 17:39
眼睛大的白開水 追問
2017-09-02 17:43
王雁鳴老師 解答
2017-09-02 17:48