
對(duì)了下往來(lái)賬,有的是平賬的。軟件上有的是應(yīng)付賬款借方余額,有的是貸方余額。我怎么調(diào)整過(guò)來(lái)呢。
答: 你好,應(yīng)付賬款借方你可以調(diào)整到預(yù)付賬款
老師 應(yīng)付賬款科目余額未負(fù)數(shù) 但是做賬軟件里資產(chǎn)負(fù)債表直接把應(yīng)付賬款的余額調(diào)到了應(yīng)付賬款項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表還需要調(diào)整嗎
答: 你好,應(yīng)當(dāng)把應(yīng)付賬款科目余額未負(fù)數(shù)計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款欄次才是的?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
用軟件做賬的時(shí)候,應(yīng)付賬款期初少錄了20000元,現(xiàn)在怎么調(diào)整回來(lái)呢
答: 你好,只能是重新建賬? 你少了期初數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)不平衡的


小敏 追問(wèn)
2017-09-01 09:12
鄒老師 解答
2017-09-01 09:04
鄒老師 解答
2017-09-01 09:10
鄒老師 解答
2017-09-01 09:13