老師,老板讓我去一家將要收購的公司查看財務(wù)帳目, 問
主要看公司盈利情況。 答
老師,請問下,公司員工產(chǎn)假期間,工資沒發(fā),社保正常交, 問
扣除個人部分,可直接入管理費用-工資 答
請問一下,勞務(wù)建筑企業(yè),小規(guī)模企業(yè)的話,開具發(fā)票也 問
小規(guī)模正確 一般納稅人的勞務(wù)建筑企業(yè)開專票稅率是9%,清包工程是3% 答
老師,你好,我這是個體工商戶,本來是雙定的,但這個季 問
同學(xué),你好 核定不做賬,查賬才做賬 答
老師,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅普票可以作為進項抵扣增值稅 問
那個是可以抵扣的 答

用軟件做賬的時候,應(yīng)付賬款期初少錄了20000元,現(xiàn)在怎么調(diào)整回來呢
答: 你好,只能是重新建賬? 你少了期初數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)不平衡的
我的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的實際數(shù)與軟件不符,怎么調(diào)整呢?應(yīng)收賬款實際數(shù)是128169.軟件數(shù)是120299.應(yīng)付賬款實際數(shù)是218547.軟件數(shù)是222007,我需要怎么做分錄調(diào)整?
答: 您好,應(yīng)該查出具體原因,再進行調(diào)整?;蛘呦日{(diào)整記入待處理財產(chǎn)損溢,再查明原因進行處理。借:應(yīng)收賬款,7870,貸;待處理財產(chǎn)損溢,7870。借;應(yīng)付賬款,3460,貸;待處理財產(chǎn)損溢,3460。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 我去年手工記賬 今年用軟件 去年應(yīng)付賬款在借方 審計調(diào)整把應(yīng)付賬款調(diào)整到預(yù)付賬款了 我下一年怎么處理
答: 您好,這是重分類,可以不調(diào)整的。


小明 追問
2017-05-05 15:52
鄒老師 解答
2017-05-05 15:53
小明 追問
2017-05-05 16:16
鄒老師 解答
2017-05-05 16:17