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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-30 16:52

老師,還有點暈啊,做內賬,采購回來就沒有發(fā)票,以后也不會有發(fā)票了,會計分錄是:借:固定資產(chǎn)還是預付賬款4499,貸:庫存現(xiàn)金4499,以后每月都是計提一樣的分錄借:管理費用118.72貸:累計折舊118.72對嗎?老師

李文良 追問

2017-08-30 17:00

謝謝!老師

宋生老師 解答

2017-08-30 16:37

你好!是的。分錄是借管理費用 貸累計折舊。

宋生老師 解答

2017-08-30 16:53

你好!內帳直接計入固定資產(chǎn)。 
后面再做借:管理費用118.72貸:累計折舊118.72

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你好!是的。分錄是借管理費用 貸累計折舊。
2017-08-30 16:37:34
收到政府補助 借:銀行存款 貸:遞延收益 這個 是總額法核算 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn) 這個 是凈額法核算
2020-07-29 12:16:15
是現(xiàn)金多計了還是說固定資產(chǎn)的金額多計了呢?
2018-08-30 16:30:00
你好,借在建工程貸固定資產(chǎn),借在建工程1萬,貸銀行存款,然后完工之后一塊兒結轉到固定資產(chǎn)。
2021-09-07 16:31:33
你好 借:原材料或者庫存現(xiàn)金 包裝物 低值易耗品 庫存商品等 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢借:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:管理費用;;;;固定資產(chǎn)盤盈 :借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調整--營業(yè)外收入。 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:以前年度損益調整-所得稅費用 貸:利潤分配 借:利潤分配 貸:盈余公積
2020-05-28 12:26:53
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