7月份采購電腦一臺4499無票無收據(jù),做內賬分錄借:固定資產(chǎn),貸:庫存現(xiàn)金對嗎?8月開始計提以后每月都計提會計分錄借:累計折舊118.72貸:固定資產(chǎn)118.72計提3年是這樣嗎?
李文良
于2017-08-30 16:36 發(fā)布 ??1192次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-08-30 16:52
老師,還有點暈啊,做內賬,采購回來就沒有發(fā)票,以后也不會有發(fā)票了,會計分錄是:借:固定資產(chǎn)還是預付賬款4499,貸:庫存現(xiàn)金4499,以后每月都是計提一樣的分錄借:管理費用118.72貸:累計折舊118.72對嗎?老師
相關問題討論

你好!是的。分錄是借管理費用 貸累計折舊。
2017-08-30 16:37:34

收到政府補助
借:銀行存款 貸:遞延收益
這個 是總額法核算
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)
這個 是凈額法核算
2020-07-29 12:16:15

是現(xiàn)金多計了還是說固定資產(chǎn)的金額多計了呢?
2018-08-30 16:30:00

你好,借在建工程貸固定資產(chǎn),借在建工程1萬,貸銀行存款,然后完工之后一塊兒結轉到固定資產(chǎn)。
2021-09-07 16:31:33

你好 借:原材料或者庫存現(xiàn)金
包裝物
低值易耗品
庫存商品等
貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢借:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢
貸:管理費用;;;;固定資產(chǎn)盤盈 :借:固定資產(chǎn)
貸:以前年度損益調整--營業(yè)外收入。
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-應交所得稅
借:以前年度損益調整-所得稅費用
貸:利潤分配
借:利潤分配
貸:盈余公積
2020-05-28 12:26:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
李文良 追問
2017-08-30 17:00
宋生老師 解答
2017-08-30 16:37
宋生老師 解答
2017-08-30 16:53