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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-07-29 12:16

收到政府補助
借:銀行存款    貸:遞延收益
這個   是總額法核算
借:銀行存款    貸:固定資產(chǎn)
這個    是凈額法核算

靚麗的自行車 追問

2020-07-29 13:01

老師,我也知道收到錢是
借:銀行存款
貸:遞延收益
是因為沒收到錢之前已做會計分錄,現(xiàn)在要走政府補貼,是不是把前面做的分錄紅沖,再重新做分錄
借:固定資產(chǎn)   230
貸:庫存現(xiàn)金       230
同時,
借:遞延收益  230
貸:資本公積— 撥款轉入    230
這樣做分錄是否正確?

許老師 解答

2020-07-29 13:11

遞延收益的話  不是轉入資本公積哦
而是在固定資產(chǎn)使用期限內(nèi)     按直線法   分期轉入其他收益的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!是的。分錄是借管理費用 貸累計折舊。
2017-08-30 16:37:34
收到政府補助 借:銀行存款 貸:遞延收益 這個 是總額法核算 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn) 這個 是凈額法核算
2020-07-29 12:16:15
是現(xiàn)金多計了還是說固定資產(chǎn)的金額多計了呢?
2018-08-30 16:30:00
你好,借在建工程貸固定資產(chǎn),借在建工程1萬,貸銀行存款,然后完工之后一塊兒結轉到固定資產(chǎn)。
2021-09-07 16:31:33
你好 借:原材料或者庫存現(xiàn)金 包裝物 低值易耗品 庫存商品等 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢借:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:管理費用;;;;固定資產(chǎn)盤盈 :借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整--營業(yè)外收入。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 貸:利潤分配 借:利潤分配 貸:盈余公積
2020-05-28 12:26:53
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