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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-08-26 17:14

已經(jīng)攤銷完了嗎?

娟兒 追問

2017-08-26 17:16

沒有,期限是2016.10.1-2017.3-31的,四月份才收到發(fā)票,當月就認證了,去年攤銷了三個月,17年的還沒有攤銷

方亮老師 解答

2017-08-26 17:21

1、計入待攤費用科目是錯誤的,調(diào)整分錄如下: 
借:銀行存款 
貸:預付賬款(9個月的金額) 
貸:待攤費用(3個月的金額) 
2、根據(jù)發(fā)票編制如下分錄: 
借:管理費用(發(fā)票上面的不含稅金額) 
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 
貸:銀行存款

娟兒 追問

2017-08-26 17:24

@亮老師:怎么又沖了銀行存款?

方亮老師 解答

2017-08-26 17:28

因為支付物業(yè)費的貸方是銀行存款, 所以從借方?jīng)_銷,老師編制的第一筆分錄借方是銀行存款,第二筆分錄的貸方是銀行存款, 借貸相抵扣后銀行存款是沒有變化的。

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