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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-08-23 14:01

老師,我的做法是:入庫時(shí)借:庫存商品,貸:應(yīng)付職工薪酬,出庫時(shí):借:應(yīng)收賬款-客戶,貸:主營業(yè)務(wù)收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。這樣做對嗎

帕米 追問

2017-08-23 14:04

因?yàn)楣べY我們是等工程完結(jié)了才一起付給工人的,所以先計(jì)入應(yīng)付職工薪酬薪酬

帕米 追問

2017-08-23 14:07

老師你能給我寫一個(gè)完整的分錄嗎,入庫出庫結(jié)轉(zhuǎn)還有發(fā)放工資時(shí)分別怎么做,謝謝

鄒老師 解答

2017-08-23 13:53

你好,應(yīng)當(dāng)是 借;主營業(yè)務(wù)成本  貸;應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2017-08-23 14:01

你好,入庫怎么貸方是應(yīng)付職工薪酬呢

鄒老師 解答

2017-08-23 14:05

你好,那借方應(yīng)當(dāng)也是工程施工核算,而不是庫存商品核算啊

鄒老師 解答

2017-08-23 14:08

借工程施工   貸;應(yīng)付職工薪酬 
借;應(yīng)付職工薪酬  貸;銀行存款等科目 
借;工程結(jié)算  貸;工程施工 合同毛利

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你好,應(yīng)當(dāng)是 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;應(yīng)付職工薪酬
2017-08-23 13:53:39
您好,因?yàn)檫@些商品購買后就直接發(fā)放了,不用通過庫存商品來入庫和出庫處理的。所收買入時(shí),直接記入了應(yīng)付職工薪酬,再計(jì)提記入管理費(fèi)用。因?yàn)橛?jì)提應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)的時(shí)候,借方是費(fèi)用科目,貸方是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目。
2017-04-14 21:20:44
您好同學(xué) 一般是按公司的工資的金額由人事算出來給我們的
2019-10-14 12:55:20
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬
2019-12-17 19:25:35
您好,你寫的就是憑證呢?取庫存現(xiàn)金發(fā)工資
2021-05-02 12:58:31
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