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老師好,我想問下,3號采購原材料需要入庫,17號供應商才開發(fā)票,23號我公司付貨款給供應商,請問怎么做賬?要做哪幾筆分錄
老師,我們公司采購原材料都是先打到采購個人戶,他給買,月底供應商給開發(fā)票的時候要公戶給他們打款,可以公戶給他打款,他退給采購個人,采購賬戶再打回公戶嗎。應該怎樣走這個流程比較好啊
我們公司采購原材料的時候有些供應商沒有開發(fā)票,稅務稅務上也沒要求,那依據(jù)什么來入原材料,賬務和稅務上處理有哪些需要注意的?
老師,你好,我們公司參加展會,然后他們提供不了發(fā)票,正好我們采購原材料,能把金額加在一起開材料票嗎,已經(jīng)和材料供應商談好開票的事情,這個對公司有什么影響不

