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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-21 16:26

您的原始問題是什么?

冷艷的往事 追問

2017-08-21 16:34

2月15日,深圳A公司與上海B公司簽訂了銷售合同,A公司售出一項(xiàng)服裝類商標(biāo),增值稅普通發(fā)票上注明的價(jià)格為360000元,稅額10800元(未做稅收優(yōu)惠備案),總計(jì)370800元。該商標(biāo)賬面原值為280000元,已累計(jì)攤銷28800元,法定使用年限10年。請(qǐng)您代A公司會(huì)計(jì)填寫銷售無形資產(chǎn)的記賬憑證(A公司是小規(guī)模納稅人)。 
這道題學(xué)生要全解,謝謝您李老師

方亮老師 解答

2017-08-21 16:36

營(yíng)業(yè)外收入=售價(jià)-(無形資產(chǎn)的原值-累計(jì)攤銷)-銷項(xiàng)稅額。

冷艷的往事 追問

2017-08-21 16:54

@李方亮老師:這道題再詳細(xì)些,營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)共式?jīng)]見過。我只是從業(yè)基礎(chǔ)。做分錄的思路是什么樣的?謝謝

方亮老師 解答

2017-08-21 16:58

先確認(rèn)銀行存款、累計(jì)攤銷、無形資產(chǎn)的原值、銷項(xiàng)稅額,這些確定后營(yíng)業(yè)外收入倒擠認(rèn)定。

冷艷的往事 追問

2017-08-22 09:33

@李方亮老師:不明白,從分錄一步步仔細(xì)講解

方亮老師 解答

2017-08-22 09:42

1、借:銀行存款    370800 
借:累計(jì)攤銷    28800 
貸:無形資產(chǎn)   280000 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    10800 
貸:營(yíng)業(yè)外收入    370800+28800-280000-10800 
2、借方的銀行存款是單位實(shí)際收到的款項(xiàng),累計(jì)攤銷科目的貸方余額應(yīng)該轉(zhuǎn)銷所以計(jì)入借方,無形資產(chǎn)科目的借方余額應(yīng)該轉(zhuǎn)銷所以計(jì)入貸方,應(yīng)交增值稅是這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該負(fù)擔(dān)的稅款,計(jì)入貸方,營(yíng)業(yè)外收入是借方金額減去貸方金額的差額,是倒擠出來的。

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相關(guān)問題討論
您的原始問題是什么?
2017-08-21 16:26:21
您好,營(yíng)業(yè)外收入,在利潤(rùn)表里面提現(xiàn),要繳納企業(yè)所得稅,2021年小微企業(yè),應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)按照2.5%繳納所得稅
2021-10-03 14:29:46
你好,你所指的怎么核算具體是?
2016-07-05 15:41:09
您好!正常只核算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。 如果內(nèi)帳可以加上營(yíng)業(yè)外收入
2016-11-29 11:05:30
你好,營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,不包括營(yíng)業(yè)外收入
2019-04-15 16:48:17
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