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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-08-19 15:40

你好!多的500計(jì)入應(yīng)收賬款就行了。

清幽 追問

2017-08-19 15:45

我說錯(cuò)了,是收到對方發(fā)票金額開高了,那我公對公付款總不可能付他5500吧,可不可以對公付5000元,那多的500元我就在賬上用現(xiàn)金支付吧,這樣就沖平了

宋生老師 解答

2017-08-19 15:47

你好!也可以的??梢赃@樣操作

清幽 追問

2017-08-19 15:53

謝謝老師,1.實(shí)際工作中開出的貨款發(fā)票金額3萬元一定要公對公付款嗎,不可以走現(xiàn)金付這筆貨款嗎

宋生老師 解答

2017-08-19 15:54

你好!按要求是都要對公了

清幽 追問

2017-08-19 16:05

謝謝老師,1.那如果現(xiàn)金付3萬元貨款,我直接收到發(fā)票做現(xiàn)金付貨款呢,要不要什么書面憑證代表他就是用現(xiàn)金的

宋生老師 解答

2017-08-19 16:06

你好!你讓對方寫個(gè)收據(jù)蓋上公章

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相關(guān)問題討論
沖減管理費(fèi)用吧,這個(gè)按照小的金額入賬吧
2017-08-21 11:27:52
你好,借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款 應(yīng)付賬款 然后把多開部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借;原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-07-23 12:59:27
你好!這1分錢計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就行了。 借銀行存款1500,財(cái)務(wù)費(fèi)用0.01 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-09-25 12:02:16
你好,按實(shí)際報(bào)銷金額入賬。
2020-03-19 10:48:19
你好!多的500計(jì)入應(yīng)收賬款就行了。
2017-08-19 15:40:46
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